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审计工作联席会议制度
为进一步加强对审计工作的领导,构建审计工作联动协作机制,根据吉林省教育厅《关于建立吉林省教育厅审计工作联席会议制度的通知》要求,按照《审计署关于内部审计工作的规定》、《教育系统内部审计工作规定》、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》及其实施细则的规定,建立《beat365唯一官方网站审计工作联席会议制度》。具体内容如下:
一、联席会议领导小组
组 长:韩金玉
副组长:王忠义
成 员:组织部、财务处、纪检办公室(含监察处)、审计处主要负责人。
联席会议办公室设在审计处,办公室主任由审计处主要负责同志兼任。
二、联席会议主要职责
(一)贯彻落实中央和省级审计工作政策和要求;
(二)领导和部署审计工作;
(三)审议、研究和制定审计规章制度;
(四)审定年度审计计划;
(五)听取和审议审计工作开展情况、审计结果运用情况和审计发现问题查处情况报告;
(六)专题研究审计工作中出现的重大问题并提出处理意见;
(七)其他需要研究、决定的事项。
三、联席会议办公室主要职责
(一)研究提出年度审计计划建议;
(二)督促落实领导小组决定事项;
(三)研究起草审计规章制度;
(四)向领导小组报告审计工作中出现的重大问题,提出建议方案;
(五)负责领导小组各项会议准备工作;
(六)完成领导小组交办的其他工作。
四、联席会议成员单位主要职责
(一)审计处主要职责:拟定年度审计工作计划(要点),提交联席会议决定;按照审计计划逐项实施审计工作;提出各项审计工作实施方案,组织审前培训、布置和审计组进点;印发审计通知,撰写审计报告,督促审计整改落实;完成组织部委托的学院下属单位党政领导干部经济责任审计工作;在实施审计过程中主动联系有关部门联动参与;建立健全各项审计工作制度;对社会中介机构承担的审计任务完成情况进行质量监督。
(二)组织部主要职责:向审计处下达经济责任审计通知书,并提供被审计对象有关情况;配合审计处参与经济责任审计有关工作;将审计结果作为干部考核、任免和奖惩的重要依据,并将审计发现问题的整改情况列入所在单位领导班子民主生活会和述职述廉重要内容;根据有关规定对被审计对象及其他有关人员作出处理。
(三)财务处主要职责:配合审计处参与各项审计工作的实施;向审计处提供审计所需的有关资料;对审计整改进行业务指导;对审计结果分析利用,研究完善各项财务管理制度。
(四)纪检办公室(含监察处)主要职责:提供被审计单位、对象的有关情况;受理、核查审计移送的问题线索;对查实的案件依纪依法依规进行查处,对有关责任人提出处理意见。
五、联席会议议事规则
联席会议由领导小组召集,成员单位主要负责人参加,根据需要可邀请有关部门负责人参加。联席会议不定期召开,由联席会议办公室制定会议方案,报领导小组同意后召开,特殊情况下可临时召开。各成员单位需提交联席会议审计的有关材料,应事先提交联席会议办公室。